Değerli Forum üyeleri yardımlarınızı bekliyorum
Meksikada faaliyet gösteren bir veterinerden hizmet satın alıyoruz. 3 ayda bir dolar karşılığı bir ödememiz var. Aldığımız hizmet bilgi alışverişinde bulunmak.
Hizmet Meksika'dan veriliyor. Veterinerin Türkiye'de sabit bir yeri yok ve 12 aylık kesintisiz bir dönemde 183 gün ve daha uzun bir süre kalması söz konusu değil.
01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Meksika ile Türkiye arasında ÇVÖA anlaşması yürürlüğe girdi.
Anladığım kadarıyla bu sözleşmenin bizi ilgilendiren kısmı Serbest Meslek Faaliyetleri kapsamını anlatan 14.maddesi özetle;
Ancak, söz konusu ÇVÖA uyarınca aşağıdaki durumların varlığı halinde söz konusu ödemeler Türkiyede stopaja tabi olmayacaktır:
Söz konusu faaliyetler Türkiyede sabit bir işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla gerçekleştirilmiyorsa veya;
Bu faaliyetler Türkiyede 12 aylık kesintisiz bir dönemde 183 gün ve daha uzun bir süre kalmasını gerektirmiyorsa.
1)- Bu maddeye göre, biz stopaj hesaplaması yapmayacağız, doğru mu anlıyorum.
2)- 2 nolu KDV ile, sorumlu sıfatıyla KDV beyanım olacak mı? Olacaksa;
2a)- 3 ayda bir ödeme olduğu için, 3 ayda 1' mi beyan olacak, yoksa her ay mı?
2b)- 2 nolu beyannamede ödeme türüne, "Yurtdışına yapılan ödemeler" şıkkı mı, "KDV genel uygulama tebliği gereği yapılan ödemeler" şıkkı mı seçilecek.
Teşekkür ederim. Saygılarımla,
Meksikada faaliyet gösteren bir veterinerden hizmet satın alıyoruz. 3 ayda bir dolar karşılığı bir ödememiz var. Aldığımız hizmet bilgi alışverişinde bulunmak.
Hizmet Meksika'dan veriliyor. Veterinerin Türkiye'de sabit bir yeri yok ve 12 aylık kesintisiz bir dönemde 183 gün ve daha uzun bir süre kalması söz konusu değil.
01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Meksika ile Türkiye arasında ÇVÖA anlaşması yürürlüğe girdi.
Anladığım kadarıyla bu sözleşmenin bizi ilgilendiren kısmı Serbest Meslek Faaliyetleri kapsamını anlatan 14.maddesi özetle;
Ancak, söz konusu ÇVÖA uyarınca aşağıdaki durumların varlığı halinde söz konusu ödemeler Türkiyede stopaja tabi olmayacaktır:
Söz konusu faaliyetler Türkiyede sabit bir işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla gerçekleştirilmiyorsa veya;
Bu faaliyetler Türkiyede 12 aylık kesintisiz bir dönemde 183 gün ve daha uzun bir süre kalmasını gerektirmiyorsa.
1)- Bu maddeye göre, biz stopaj hesaplaması yapmayacağız, doğru mu anlıyorum.
2)- 2 nolu KDV ile, sorumlu sıfatıyla KDV beyanım olacak mı? Olacaksa;
2a)- 3 ayda bir ödeme olduğu için, 3 ayda 1' mi beyan olacak, yoksa her ay mı?
2b)- 2 nolu beyannamede ödeme türüne, "Yurtdışına yapılan ödemeler" şıkkı mı, "KDV genel uygulama tebliği gereği yapılan ödemeler" şıkkı mı seçilecek.
Teşekkür ederim. Saygılarımla,